Faktúry
2022
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
Lomtec.com a.s. | 169,26 | Servis záznamového zariadenia 12/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie služby na základe čl. 3 ods. 3.1 písm a) Zmluvy o servise pre záznamové zariadenie pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 1.3.2007 za 12/2022 Poznámka Zmluva o servise pre záznamové zariadenie pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 1.3.2007 IČO dodávateľa 35795174 Adresa dodávateľa Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | |||
Slovakia Online s.r.o | 418,24 | Online monitoring za 11/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o spracúvaní informácií - spracúvanie informácií obsiahnutých v periodikách na dáta, sprístupnenie dát zo dňa 2.5.2005, Dodatok č. 1 k zmluve o spracúvaní informácií - zmena špecifikácie ceny za spracúvanie informácií zo dňa 31.1.2007 IČO dodávateľa 31402445 Adresa dodávateľa Riazanská 57, 831 03 Bratislava | |||
Marcel Bródy - PNEUSERVIS, s.r.o. | 68,56 | Prezutie pneumatík + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie prezutie pneumatík Škoda SupberB z letných na zimné a uskladnenie letných pneumatík Škoda SuperB a Škoda Fábia Objednávka IČO dodávateľa 50641689 Adresa dodávateľa Istrijská 71, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves | |||
PRO HUMANITY a.s. | 20 502,09 | nájomné za 01-03/2023 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022) IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
PRO HUMANITY a.s. | 11 939,40 | Prevádzkové náklady za 01-03/2023 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022) IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
ANER HARMONY a.s. | 1 512,00 | Nájomné za parkovacie miesta za 01-03/2023 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - parkovacie miesta zo dňa 25.10.2021 IČO dodávateľa 35814853 Adresa dodávateľa Palisády 729/36, 811 06 Bratislava | |||
SYSTEM-IS s.r.o | 215,64 | Support + aktualizácia dochádzkového systému na rok 2023 + | |
Dátum zverejnenia IČO dodávateľa 44681445 Adresa dodávateľa Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica | |||
ANWELL, s.r.o | 228,83 | Tlač výročnej správy + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie tlač výročnej správy za rok 2021 - 8 ks Objednávka IČO dodávateľa 45268193 Adresa dodávateľa Blagoevova 16, 851 04 Bratislava - Petržalka | |||
LumaCorp, s.r.o. | 573,60 | Upratovacie práce vrátane dodávania čist., hyg. a dezinf. materiálu za 11/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu v obodbí 1.7.2022 - 31.12.2022 IČO dodávateľa 51046725 Adresa dodávateľa A.H.Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš | |||
PERFORMANCE, s.r.o | 9 662,40 | Nákup techniky + príslušenstvo + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie notebook Dell Vostro 5510 - 3 ks, notebook Dell Latitude 5420 - 6 ks, bezdrôtová klávesnica a myš Dell - 9 ks, taška na notebook - 9 ks IČO dodávateľa 36671134 Adresa dodávateľa Rybničná 40, 831 06 Bratislava | |||